增值稅專票進項抵扣怎么做賬?
陽光
于2018-05-07 18:10 發(fā)布 ??2310次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-05-07 18:13
您好,收到增值稅專用發(fā)票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人用于應(yīng)稅項目,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
相關(guān)問題討論

借,應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅
2018-05-08 10:38:44

您好,收到增值稅專用發(fā)票,認證抵扣后,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人用于應(yīng)稅項目,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-05-07 18:13:20

對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理:
1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19

這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16

你好,進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
陽光 追問
2018-05-07 18:15
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:16
陽光 追問
2018-05-07 18:23
陽光 追問
2018-05-07 18:24
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:26
陽光 追問
2018-05-07 18:28
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:31