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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-05-07 13:38

跨月是不能作廢的,你是開具的負數(shù)發(fā)票還是怎樣 
做賬8月沖回的時候沖多開發(fā)票的收入憑證。前提是要你原來按兩張發(fā)票記的收入。

助教 追問

2018-05-07 13:57

現(xiàn)在是按兩張發(fā)票入賬,這樣的情況做出來的賬就和申報的數(shù)據(jù)對不上了。8月,開了負數(shù)發(fā)票

方老師 解答

2018-05-07 16:37

8月應該負數(shù)沖減收入。 
沒做的話現(xiàn)在補調(diào)整。 
借以前年度損益調(diào)整 貸原收入對應科目。 
借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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跨月是不能作廢的,你是開具的負數(shù)發(fā)票還是怎樣 做賬8月沖回的時候沖多開發(fā)票的收入憑證。前提是要你原來按兩張發(fā)票記的收入。
2018-05-07 13:38:06
你好 借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目 匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
2018-11-30 15:12:42
也是需要做賬務處理,以及會計憑證的,零申報,有的是就是沒有經(jīng)營,還存在一種,就是有具體的經(jīng)濟業(yè)務,但減免稅后,不用繳稅,也是零申報
2020-08-03 15:00:10
你好,可以的,
2020-03-18 18:47:04
您好,基礎性的會計工作而已
2021-04-15 22:15:51
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