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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-07-10 08:23

你們每個月的工資差異很大嗎?不大的話,你先讓出工資表的那個人給你先大體的暫估一個。你先暫估著,然后下一個月出來了之后,你再調(diào)整。還有一種做法就是催做公司的那個人,讓他在5號之前把上一個月的工資算出來。算出來之后,你再結(jié)賬。

蒲公英 追問

2024-07-10 08:29

老師,平時我們在做就是按實際的工資表來做賬的,因為還有料工費中的人工制造成本也是要用到

郭老師 解答

2024-07-10 08:30

你好,都是按照實際工資來,不光是你們
你這個月先暫估,暫估總比不做強

郭老師 解答

2024-07-10 08:30

出來確定了之后,你再調(diào)整就是。

蒲公英 追問

2024-07-10 09:18

那老師,這個人工成本暫估的與實際算好的工資單有差額怎么樣做調(diào)整,沒調(diào)過

郭老師 解答

2024-07-10 09:22

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸制造費用或者生產(chǎn)成本。
借制造費用貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸庫存商品

如果是多做了,



如果少做了,借生產(chǎn)成本制造費用
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借庫存商品,借生產(chǎn)成本貸制造費用,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。

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你們每個月的工資差異很大嗎?不大的話,你先讓出工資表的那個人給你先大體的暫估一個。你先暫估著,然后下一個月出來了之后,你再調(diào)整。還有一種做法就是催做公司的那個人,讓他在5號之前把上一個月的工資算出來。算出來之后,你再結(jié)賬。
2024-07-10 08:23:00
需要的 按你正常的職工來
2019-12-16 14:19:24
計提工資和發(fā)的可以做一起,你們當月發(fā)當月的可以計提和發(fā)一起做,申報是次月申報,現(xiàn)在申報所屬期是6月,表示是6月發(fā)出工資
2019-07-15 19:09:38
你好,是多計提了500元是嗎
2019-03-08 14:11:34
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
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