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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-09 17:55

你們收款,借銀行存款  貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
你們對外付款,借預付賬款  貸銀行存款
拿到發(fā)票再沖銷預付賬款

喜悅的背包 追問

2024-07-09 18:12

付的1.5萬咨詢費記在預付賬款,等收到發(fā)票在沖銷預付賬款, 那到時的分錄怎么寫。還有就是收入2萬不確定以后是否開發(fā)票。那是不是主營業(yè)務收入-未開票收入還是就是主營業(yè)務收入?主營業(yè)務成本什么時候是記賬,怎么記賬,分錄是什么,因為收入2萬,和支出的咨詢費成本1.5萬都是6月產生的,企業(yè)是小規(guī)模納稅人,季度申報,這樣的話是不是得繳納企業(yè)所得稅了

東老師 解答

2024-07-09 18:14

第一能確定將來開票就先記入預收賬款等開票的時候沖銷預收賬款,確認不開票了就直接記入主營業(yè)務收入

東老師 解答

2024-07-09 18:15

付出去的成本拿不到發(fā)票的話,可以先暫估成本,等后面拿到發(fā)票再沖銷暫估成本再按照拿到的發(fā)票確認成本

喜悅的背包 追問

2024-07-09 18:28

好像明白但一到具體又蒙圈了,能否把這個分錄給我寫下,咨詢的收入是2萬(未來不確定是否開票),收入2萬的成本咨詢費用是1.5萬,轉賬手續(xù)費7元(7月收到1.5萬的發(fā)票)。還有就是增值稅申報表我是不是得在未開票收入里填19801.98

東老師 解答

2024-07-09 18:30

借銀行存款  貸預收賬款(將來能開票)/主營業(yè)務收入(確定對方不要票了)應交稅費應交增值稅銷項稅額
成本,暫時拿不到,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
后期拿到發(fā)票,借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸銀行存款負數(shù)
再按照發(fā)票做,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款

喜悅的背包 追問

2024-07-09 18:38

借:銀行存款2萬貸:預售賬款2萬;成本:主營業(yè)務成本1.5萬,財務費用7元,貸:銀行存款15007,是這樣記嗎

東老師 解答

2024-07-09 18:55

對的,沒錯,是這么做的。

喜悅的背包 追問

2024-07-09 19:27

主營業(yè)務成本需要把人力成本也計算在立嗎?還有就是增值稅申報表我是按零報還是填數(shù),若是填數(shù)在哪欄填填多少

東老師 解答

2024-07-09 19:37

人力成本也可以算到里面的

東老師 解答

2024-07-09 19:37

沒有開票就可以零申報就行,等去后面開票了再申報

喜悅的背包 追問

2024-07-09 20:02

若是一直沒有開票呢那就一直零申報嗎?還有就是把人工成本也算到主營業(yè)務成本里那怎么算?因為我們員工只有一個人,他的應發(fā)工資是3500,而扣完保險以后就是3100左右,那我這個人工成本我應該怎么計算?他是跟那個計提的工資和支付工資是一樣的嗎?麻煩分錄寫下

東老師 解答

2024-07-09 20:04

比如說一直不需要發(fā)票的話,那你們就要按照未開票收入做賬。

東老師 解答

2024-07-09 20:04

未開票收入就和你們開票收入的做法是一樣的。

東老師 解答

2024-07-09 20:04

這個人工成本就是按照你們的工資正常計提做賬就行。

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你們收款,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 你們對外付款,借預付賬款 貸銀行存款 拿到發(fā)票再沖銷預付賬款
2024-07-09 17:55:30
你好是的 需要結轉成本的 把你們咨詢服務人員工資、辦公租賃費做成本
2019-10-08 09:51:12
對的,服務業(yè)的成本直接記主營業(yè)務成本,然后期末結轉到本年利潤 結轉到本年利潤分錄 借本年利潤貸主營業(yè)務成本
2019-05-05 07:49:49
可以直接計入主營業(yè)務成本
2022-02-17 14:05:20
咨詢服務最大的成本就是人工 可以計入勞務成本然后分項目結清后計入到營業(yè)成本里面
2019-07-17 15:30:05
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