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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-07-09 15:26

你好你有什么問題?

微信用戶 追問

2024-07-09 15:51

老師,我們在開工程款結(jié)算發(fā)票時,開票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù)還是開建筑服務(wù)*工程款,哪個更合適呀

宋生老師 解答

2024-07-09 15:55

你好,這個開工程服務(wù)了

微信用戶 追問

2024-07-09 15:58

老師,我看到許多單位都是開建筑服務(wù)*工程款,這個是在什么情況下是需要開工程款的呢

宋生老師 解答

2024-07-09 15:59

你好,其實這種下一級的,是自己定的。稅法上沒有規(guī)定明細叫法

微信用戶 追問

2024-07-09 16:01

明白了,謝謝老師。老師,在電子稅務(wù)局新系統(tǒng)里要重新備案財務(wù)會計制度,上傳的財務(wù)管理制度這個隨便在網(wǎng)上找一個可以嗎?還是說必須要根據(jù)自己公司的情況編制一個呢?

宋生老師 解答

2024-07-09 16:04

你好,隨便找一個就行了,沒人看這個的。

微信用戶 追問

2024-07-09 16:07

老師,我們是小微企業(yè),是不是財務(wù)制度備案時只需要備案一個資產(chǎn)負債表和利潤表就行了,現(xiàn)金流量表需不需要備案

宋生老師 解答

2024-07-09 16:12

你好,是的,可以不用選。

微信用戶 追問

2024-07-09 16:18

明白了老師。老師,關(guān)于工會經(jīng)費能不能少填些計費金額?這樣有風(fēng)險嗎?我們這邊代賬公司都是這么操作的

宋生老師 解答

2024-07-09 16:20

你好!這個有風(fēng)險的,至少不能低于你申報的金額,其實稅務(wù)局要核對的話,直接就看你的。匯算清繳的職工薪酬就可以知道了。

微信用戶 追問

2024-07-09 16:26

老師,您的意思這個工會經(jīng)費的填報基數(shù)要跟個稅申報的工資薪金收入一樣才行對嗎?

宋生老師 解答

2024-07-09 16:30

你好,不能低于這個數(shù)

微信用戶 追問

2024-07-09 16:34

老師,正確的是不是個稅申報表的工資薪金收入和工會經(jīng)費填報金額是一致就行對嗎?

宋生老師 解答

2024-07-09 16:38

你好,一般這樣就行了。其實嚴格來說還要加上獎金和福利。

微信用戶 追問

2024-07-09 16:40

老師,資金和福利是做到福利費里,這個也算工資嗎?

宋生老師 解答

2024-07-09 16:44

你好,是的,這個是屬于應(yīng)付職工薪酬啊。

微信用戶 追問

2024-07-09 16:47

明白了老師。老師,我在填財務(wù)報表資產(chǎn)負債表時,預(yù)付賬款的借方有金額需要填到應(yīng)付賬款的借方嗎?還是說如果預(yù)付賬款貸方有余額要填在應(yīng)付賬款的貸方這么理解?

宋生老師 解答

2024-07-09 16:52

你好,其實沒有明確規(guī)定,只是一般在資產(chǎn)負債表里面不會體現(xiàn)負數(shù)。

微信用戶 追問

2024-07-09 16:54

老師,我聽課時老師說收對收,付對付,所以我發(fā)給我這個預(yù)付的借方余額有數(shù)據(jù),不知道要不要填到應(yīng)付里面

宋生老師 解答

2024-07-09 16:58

你好,如果填到預(yù)付是負數(shù)的話,你就填到應(yīng)付里面去。

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你好!您有什么問題呢
2024-08-01 14:15:37
您好,您是有什么問題呢
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