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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-06 14:20

利息單獨(dú)開具。

煙花季 追問

2018-05-06 14:22

我收到的發(fā)票是開在固定資產(chǎn)里面的,對(duì)方?jīng)]有分開開,我要怎么入賬

煙花季 追問

2018-05-06 14:23

利息是開在了固定資產(chǎn)里面

方老師 解答

2018-05-06 14:29

那你原購(gòu)買時(shí)的合同有簽訂固定資產(chǎn)的金額嗎?

煙花季 追問

2018-05-06 14:32

有的

方老師 解答

2018-05-06 14:42

那你這個(gè)總發(fā)票金額與合同金額一致嗎?如果一致就沒問題。 
還有如果是企業(yè)原因延期付款形成的利息可以并入固定資產(chǎn)的價(jià)格開票。

煙花季 追問

2018-05-06 15:03

老師你說的企業(yè)原因具體是什么呢

煙花季 追問

2018-05-06 15:06

合同里面如果有把價(jià)格和利息寫開的話是不是利息就要入到未確認(rèn)融資費(fèi)用,然后期末轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。要是合同里面沒有把固定資產(chǎn)和利息分開那樣就可以直接入固定資產(chǎn)是吧。還有這個(gè)和分期付款期限有關(guān)嗎

煙花季 追問

2018-05-06 15:12

購(gòu)買時(shí):借:固定資產(chǎn)(長(zhǎng)期應(yīng)付款現(xiàn)值)    未確認(rèn)融資費(fèi)用(差額)    貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款(長(zhǎng)期應(yīng)付款總額)每期攤銷:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(未確認(rèn)融資費(fèi)用期初攤余成本*實(shí)際利率)    貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用付款:借:長(zhǎng)期應(yīng)付款    貸:銀行存款

煙花季 追問

2018-05-06 15:13

這個(gè)是分期付款的分錄,是記在長(zhǎng)期應(yīng)付款里面的,那我這邊是一年期的記在長(zhǎng)期應(yīng)付款里面合適么,不是應(yīng)該超過一年的記在長(zhǎng)期應(yīng)付款里面么

方老師 解答

2018-05-06 22:33

一年的記入其他應(yīng)付款。 
企業(yè)資金困難給銷貨方協(xié)商延期付款產(chǎn)生的利息費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
利息單獨(dú)開具。
2018-05-06 14:20:31
您好,利息要轉(zhuǎn)出,分期付的手續(xù)費(fèi)可以抵扣什么?
2018-05-04 21:08:28
利息要單獨(dú)開具,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的價(jià)格是原來已經(jīng)確定的。
2018-05-06 14:21:17
您好 請(qǐng)問知道固定資產(chǎn)總價(jià)格么
2019-10-16 07:06:09
借:固定資產(chǎn)貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款,利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可
2018-06-21 17:30:25
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