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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2024-07-08 16:01

這個的話是可以直接借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理的這個是

笑笑 追問

2024-07-08 16:05

那老師,這種情況該如何賬務(wù)處理, 需要繳納增值稅嗎? 需要給股東開發(fā)票嗎

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:09

這個的話,就是相當(dāng)于正常清理了,可以不開票的,這個有增值稅

笑笑 追問

2024-07-08 16:14

老師這個車當(dāng)時是173000買的, 進(jìn)項還未抵扣, 現(xiàn)在過戶給了法人, 怎么處理?  也按173000賣回去, 然后做個無票收入, 銷項-進(jìn)項=0  這樣可以嗎?

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:15

對的這樣的話當(dāng)做無票收入,這樣就沒有了

笑笑 追問

2024-07-08 16:21

老師,那要是過戶給了其他人呢, 都是老板弄得, 就是錢吧都給了老板, 我也可以直接向以上處理嗎?

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:23

對的,這樣也可以當(dāng)做無票

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相關(guān)問題討論
這個的話是可以直接借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理的這個是
2024-07-08 16:01:38
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
2024-05-07 14:09:44
你好同學(xué),分錄是正確的
2021-12-09 18:58:11
固定資產(chǎn)清理的會計分錄: 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2019-03-12 09:55:09
你好 借,固定資產(chǎn) 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2020-07-30 11:01:33
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