建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

購買貨物時(shí)不知道其用處,把稅額計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出這筆稅額,分錄怎么寫呢?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)---轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
老師購買空調(diào)的時(shí)候分錄是這樣的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么寫呢
答: 借;在建工程 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人:一開始采購的分錄,借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 1800貸:銀行 次月這筆貨物用于客戶積分福利:分錄:借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1800 貸:進(jìn)項(xiàng) 1800 現(xiàn)在年底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)1800的借方余額,要怎么處理呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。




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