老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開(kāi),貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開(kāi)普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開(kāi),沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開(kāi) 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒(méi)有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

年終分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)嗎?借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn),其他應(yīng)收款-股息紅利;貸:應(yīng)付利潤(rùn);第二步:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn),交納時(shí):借:應(yīng)付利潤(rùn),貸:現(xiàn)金
答: 我怎么沒(méi)看懂您寫(xiě)的分錄是什么意思???
老師,上年預(yù)提的費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),清算的時(shí)候已經(jīng)返回利潤(rùn),那我是不是應(yīng)該在下年做一筆:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 是的,你的理解很對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)始建賬.前面幾個(gè)月的沒(méi)有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)?
答: 利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn) 實(shí)務(wù)中做這個(gè),其他應(yīng)付款需要有明細(xì)才可以掛


一二三四五毛 追問(wèn)
2024-07-02 18:07
郭老師 解答
2024-07-02 18:08
一二三四五毛 追問(wèn)
2024-07-02 18:10
郭老師 解答
2024-07-02 18:10
一二三四五毛 追問(wèn)
2024-07-02 18:12
郭老師 解答
2024-07-02 18:12