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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-02 14:52

對的,就是這么做賬的呢。

霸氣紅子 追問

2024-07-02 14:54

大公司的話,還有借款單,資料要齊全一點,如果是小公司就一張回單,沒有什么簽字,應該沒有什么風險吧。

東老師 解答

2024-07-02 14:54

對小公司就沒有什么風險了。

霸氣紅子 追問

2024-07-02 14:59

老板自己代付消費,動不動就索要發(fā)票,2瓶幾塊錢的娃哈哈礦泉水,這個可以報銷嗎?如果報銷的話,掛管理費用-報銷費?

東老師 解答

2024-07-02 14:59

報銷的話就計入到管理費用,福利費。

霸氣紅子 追問

2024-07-02 15:01

老板自己去旅游消費的時候,也索要發(fā)票,這個不能報,請問平臺上收到這種發(fā)票有什么風險?

東老師 解答

2024-07-02 15:02

因為這個發(fā)票報銷的話就涉及到個人所得稅的,所以一般都是不報銷。

霸氣紅子 追問

2024-07-02 15:04

如果是團建去旅游報銷,也和自己一個人去旅游報銷性質(zhì)是一樣的嗎?

東老師 解答

2024-07-02 15:05

是的,這個性質(zhì)都一樣的

霸氣紅子 追問

2024-07-02 15:08

分錄是這樣的嗎?計提 借:管理費用-福利費  貸:應付職工薪酬-福利費 其他應付款-個稅    支付時  借:應付職工薪酬-福利費   其他應付款 -個稅 貸:銀行存款  感覺有點不對頭

東老師 解答

2024-07-02 15:09

計提 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬 貸應交稅費-個稅 支付時 借:應付職工薪酬-福利費 應交稅費 -個稅 貸:銀行存款

霸氣紅子 追問

2024-07-02 15:15

明白了,那如果公司直接把款打給旅行社,幾個月后索要的發(fā)票,這種應該可以報銷吧,不涉及個稅,直接管理費用-福利費,剛剛那種是發(fā)現(xiàn)金的形式,現(xiàn)在這種事非現(xiàn)金的形式,是這樣處理的吧,還是和前面的處理一樣?

東老師 解答

2024-07-02 15:16

和前面的處理方式其實還是一樣的。

霸氣紅子 追問

2024-07-02 15:17

要的,謝謝老師,打擾了哈

東老師 解答

2024-07-02 15:19

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

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相關問題討論
對的,就是這么做賬的呢。
2024-07-02 14:52:24
你好,你這個分錄是先公戶轉(zhuǎn)入你個人卡再個人卡還公戶
2019-01-31 11:40:52
您好,對的,其他應收款的原始憑證,代繳時原始憑證是銀行回單和社保清單,收回代繳款時,原始憑證是銀行回單。
2016-12-01 18:19:17
您好,這樣做合理,但不合法的。因為沒有別的手續(xù),也只能這樣操作了。
2017-07-28 20:59:04
收回其他應收款,收到現(xiàn)金有收據(jù),轉(zhuǎn)賬的有銀行回單
2020-03-13 21:07:59
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