老師這個月出售了一個固定資產(chǎn),這個月做賬先做4月份固定資產(chǎn)折舊借管理費用貸累計折舊,出售時借固定資產(chǎn)清理借累計折舊貸固定資產(chǎn),借銀行貸固定資產(chǎn)清理再結(jié)轉(zhuǎn)凈損益是這樣做嗎
燕倪飛
于2018-05-03 17:19 發(fā)布 ??1098次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-03 17:21
你好,是的,是這樣處理的
過程是這樣
先計提折舊 借;理費用 貸累計折舊
然后固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)
取得清理收入 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
結(jié)轉(zhuǎn)凈損益 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
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你好,是的,是這樣處理的
過程是這樣
先計提折舊 借;理費用 貸累計折舊
然后固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)
取得清理收入 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
結(jié)轉(zhuǎn)凈損益 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-05-03 17:21:05

您好同學(xué),折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
2022-03-31 11:58:30

您好,計提折舊的話,做后面的會計分錄就行。
2021-10-16 11:44:32

同學(xué)你好!是的哦? ? ?是要這樣處理的
2021-08-28 10:02:18

同學(xué)你好
嗯
損益計入營業(yè)外
2021-11-17 11:05:45
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燕倪飛 追問
2018-05-03 17:43
鄒老師 解答
2018-05-03 17:46