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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-03 09:57

你好
借;銀行存款   貸;專項應(yīng)付款  20萬
借;管理費用等科目  10000   應(yīng)交稅費(進項稅額) 600  貸;銀行存款
借;專項應(yīng)付款  貸;營業(yè)外收入

Luck Fairy 追問

2018-05-03 10:02

老師的意思將專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?

Luck Fairy 追問

2018-05-03 10:03

不能直接下專項應(yīng)付款嗎?

鄒老師 解答

2018-05-03 10:05

你好,需要根據(jù)費用發(fā)生情況,把相應(yīng)的專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
你所指直接下專項應(yīng)付款是什么意思?

Luck Fairy 追問

2018-05-03 10:06

列如直接直接支付會議費 借:專項應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金(銀行存款)

鄒老師 解答

2018-05-03 10:07

你好,不能這樣處理的 
需要先計入費用,同時把專項應(yīng)付款按相應(yīng)比例結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入才是的

Luck Fairy 追問

2018-05-03 10:09

我指的就是直接從專項應(yīng)付款中列支,不通過費用列支

Luck Fairy 追問

2018-05-03 10:13

那上年列入不征稅,本年再轉(zhuǎn)出繳稅

鄒老師 解答

2018-05-03 10:14

你好,從專項應(yīng)付款列支也是需要分兩個步驟的
借;管理費用等科目 10000 應(yīng)交稅費(進項稅額) 600 貸;銀行存款
借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入

Luck Fairy 追問

2018-05-03 10:18

我的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-03 10:23

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借;銀行存款 貸;專項應(yīng)付款 20萬 借;管理費用等科目 10000 應(yīng)交稅費(進項稅額) 600 貸;銀行存款 借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
2018-05-03 09:57:46
這個1萬是從20萬里面支付的么?
2018-05-03 15:29:07
你好,收到款借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款 100 發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬 80 貸銀行存款 80
2023-10-26 09:46:07
補充上述縣府即政府統(tǒng)籌
2017-08-28 15:33:25
你好,收到時候記入遞延收益 借銀行存款 貸遞延收益 資產(chǎn)開始計提折舊的同時攤銷遞延收益,按照年限平均法 借遞延收益 貸其他收益
2021-03-24 08:04:11
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