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Luck Fairy
于2018-04-29 12:43 發(fā)布 ??1107次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-04-29 13:01
您好,賬上可以做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應付賬款?;蛘哔~內不做處理也行。
Luck Fairy 追問
2018-04-29 13:40
那等供應商發(fā)票開過來了么?不做進項只做未稅金額是嗎?
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 13:42
您好,是的,是的。
2018-04-29 17:18
老師再咨詢一下,我有2家公司,其中一家沒有什么業(yè)務,也沒具體人員工資,平時都是0申報個稅,平時主要在另一家集中發(fā)工資、社保等業(yè)務。如果把員工工資平分2家公司做賬代扣個稅,有什么利弊嗎?這樣個稅就少點吧?
2018-04-29 17:20
您好,如果兩家公司都發(fā)點工資,有利的地方是平時少交點個稅,不利的地方是平時核算麻煩,年終以后,個人還需要對兩邊發(fā)的工資進行匯算清繳處理,最終是不能少繳個稅的。
2018-04-29 17:25
謝謝老師,明白了
2018-04-29 17:26
那老師,公司買多部手機領導們工作用,放入哪個科目?固定資產還是招待費用?
2018-04-29 17:27
金額比較大,合計7萬多
2018-04-29 17:30
您好,不客氣,記入固定資產科目比較好。
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供應商開票過來了,我這遍系統(tǒng)暫時未稅金額不入賬,只做進項,然后需要怎么處理呢系統(tǒng)賬上就不知道要如何去處理,
答: 您好,賬上可以做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應付賬款。或者賬內不做處理也行。
老師 我這邊是應收會計跟供應商談的時候是未稅的,開票也要按未稅金額來開嗎
答: 您好同學 是的同學,按未稅的填銷售金額,稅另外計算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商的紅字發(fā)票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉出科目?
答: 您好,入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目
供應商免費贈送的貨入賬金額應該是零還進貨價,未開發(fā)票
討論
原材料入庫時,借:原材料,貸:應付賬款-供應商(暫估項目), 后來收到供應商發(fā)票時,借:生產成本-材料費 紅字 貸:應交稅金-進項 貸:應付賬款-供應商(暫估項目)紅字 貸:應付賬款-供應商(某某項目)。有這種進項稅額沖成本的做法嗎?
老師上午好!供應商開錯發(fā)票,把原來發(fā)票紅沖重開,不含稅金額不變請問這樣入賬:方法一:借:應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二:紅沖原來入賬借:原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130貸:應付賬款--供應商 -1130按新發(fā)票入賬借:原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130貸:應付賬款--供應商 1130
公司屬于農牧公司,主要是飼料加工。供應商給我們開的專票我們抵扣不了,我入賬的時候,按含稅金額入的,這個進項稅還要轉出嗎
采購一批貨物總金額113萬(不含稅金額100萬,稅額13萬,稅率13%),已支付供應商貨款113萬,貨款兩清,供應商未當月未開具發(fā)票。因我司未收到發(fā)票或收到發(fā)票未核銷進項發(fā)票,需要占用公司資金怎么算
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-04-29 13:40
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 13:42
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2018-04-29 17:18
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 17:20
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2018-04-29 17:25
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2018-04-29 17:26
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2018-04-29 17:27
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 17:30