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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-28 15:13

你好
借;固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費 
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理

2333333 追問

2018-04-28 15:21

那固定資產(chǎn)賣掉了給對方開了票呢,是做借:其他應(yīng)收款  貸:固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅

這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-04-28 15:25

你好,如果款項沒有收到,可以這樣處理

2333333 追問

2018-04-28 15:41

沒有收到的情況下,收到直接沖  借:銀行存款  貸:其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2018-04-28 15:42

你好,收款了是這樣做分錄

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您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
你好,同學(xué)。 你的分錄最后 一步錯誤 ,你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。 申報表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
A A、清理固定資產(chǎn)發(fā)生的清理費用 B B、清理固定資產(chǎn)的變價收入 C C、清理固定資產(chǎn)的賬面價值 D D、清理固定資產(chǎn)耗用的材料成本
2020-05-11 10:43:04
正確答案:ABCD 固定資產(chǎn)清理首先要將賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目的借方,清理過程中發(fā)生的各項稅費、支出記入固定資產(chǎn)清理科目的借方,變價收入記入固定資產(chǎn)清理科目的貸方,將固定資產(chǎn)清理科目的金額合計起來得到的就是固定資產(chǎn)清理的凈損益。
2019-10-28 12:36:24
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