
暫估入賬,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,這是2023年會(huì)計(jì)分錄,但今年匯算清繳前未取得發(fā)票,這筆費(fèi)用納稅調(diào)增了, 今年應(yīng)該如何做分錄?
答: 借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
上年暫估了費(fèi)用50萬(wàn),科目分錄是:借:管理費(fèi)用50萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款50萬(wàn),今年做匯算清繳確定拿不回這筆費(fèi)用發(fā)票,已做納稅調(diào)增,今年賬務(wù)怎么處理這筆分錄?
答: 你好,實(shí)際也沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)是嗎,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,2021年做了一筆無(wú)票分錄,借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)付款-法人,今年匯算清繳調(diào)增這筆費(fèi)用,要交所得稅,今年要怎么做這筆分錄呢?
答: 同學(xué)您好,您只需要調(diào)整報(bào)表,賬上不用調(diào)

