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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-27 16:45

你好,無票收入是無法沖銷的

2333333 追問

2018-04-27 16:46

那本月銷售的必須本月開出? 
開不出就申報無票 
未開票?

2333333 追問

2018-04-27 16:48

領(lǐng)不出發(fā)票來了 
客戶讓下月開17的 
還能開嗎 
這個月申報還用申報這塊嗎

鄒老師 解答

2018-04-27 16:48

你好,你可以先做預(yù)收 賬款處理,下個月開具發(fā)票按收入處理

2333333 追問

2018-04-27 16:54

我們這月開剩下的17% 還是五一后開17%

鄒老師 解答

2018-04-27 16:54

你好,這個月可以按17%開具,5.1之后就只能是按16%開具的

2333333 追問

2018-04-27 16:57

5.1后的 開具17%的是什么特殊情況下

鄒老師 解答

2018-04-27 16:57

你好,之后不能開具17%的發(fā)票的

2333333 追問

2018-04-28 08:42

還有一個問題請教一下,還沒有,我等會加。去年的賬(預(yù)付賬款)發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題,應(yīng)該今年做分錄調(diào)賬,但是總部的財務(wù)讓我直接改去年的憑證,不用另做分錄,這樣可以么?

鄒老師 解答

2018-04-28 08:48

你好,你單位去年的賬務(wù)沒有做結(jié)賬嗎

2333333 追問

2018-04-28 08:51

貌似沒有結(jié)賬

鄒老師 解答

2018-04-28 08:52

你好,還沒有結(jié)賬是可以直接調(diào)整去年的數(shù)據(jù)的

2333333 追問

2018-04-28 08:53

上面顯示2017年是已經(jīng)結(jié)賬了吧

2333333 追問

2018-04-28 08:54

如果要改去年的憑證的話,也可以直接反結(jié)賬的吧

鄒老師 解答

2018-04-28 08:55

你好,這里看不到你17年是否結(jié)賬的

2333333 追問

2018-04-28 08:58

去年結(jié)賬了的

鄒老師 解答

2018-04-28 09:00

你好,期末結(jié)賬了是無法直接調(diào)整去年的賬務(wù),需要在今年做相應(yīng)調(diào)整分錄才是的

2333333 追問

2018-04-28 09:13

公司租宿舍給學(xué)生住,先墊付房租水電費(fèi),后期再向?qū)W生收取相關(guān)費(fèi)用,該如何做分錄呀?

鄒老師 解答

2018-04-28 09:15

先墊付  借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款等科目 
后收取  借;銀行存款等科目  貸;其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2018-04-28 09:21

那跟出租方的往來如何反應(yīng)出來?支付的跟收取的之間有差額,

2333333 追問

2018-04-28 09:24

那跟出租方的往來如何反應(yīng)出來?支付的跟收取的之間有差額,

鄒老師 解答

2018-04-28 09:25

你好,支付給出租方的計入主營業(yè)務(wù)成本,你收取的計入主營業(yè)務(wù)收入

2333333 追問

2018-04-28 09:33

這么做可以吧

2333333 追問

2018-04-28 09:34

但是2017年學(xué)生房租并沒有全部收回,導(dǎo)致2017年12.31日跟出租房~預(yù)付賬款的余額對不上

鄒老師 解答

2018-04-28 09:38

你好,你單位對房租到底是代收代付還是先租入,在租出?

2333333 追問

2018-04-28 09:47

實質(zhì)是代收代付,但是代收的跨年啦

鄒老師 解答

2018-04-28 09:51

你好,代收代付 就做相應(yīng)分錄就是了,與是否跨年沒有關(guān)系 
收到 借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款 
支付 借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款

2333333 追問

2018-04-28 12:20

匯算清繳一定要在5.31日前弄完么?我之前都沒弄過

鄒老師 解答

2018-04-28 13:06

你好,是的,稅法規(guī)定最后截止日期就是5.31日

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相關(guān)問題討論
不要票的話你就不用開了。申報完增值稅就行了。
2020-03-20 19:30:14
您好!可以補(bǔ)申報的。但是需要上門申報。
2016-08-29 10:55:24
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-10-15 13:43:50
下月開票就不再做收入了,直接在申報表中減除重復(fù)開具部分的銷售額及稅金
2022-04-08 08:58:15
你好,那就沖紅2萬,剩余在開具時沖減
2019-04-17 13:49:45
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