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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-06-12 09:56

視同銷售的處理
1、企業(yè)購進商品時,分錄如下:
借:庫存商品,
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款。
2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下:
借:銷售費用-業(yè)務招待費
貸:主營業(yè)務收入,
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。
借:主營業(yè)務成本,
貸:庫存商品。

小左 追問

2024-06-12 09:57

公司主營是藥品生產  這個伴手禮計入主營業(yè)務收入嗎?  這是開了一次會議給客戶的 東西

家權老師 解答

2024-06-12 09:58

是的,都是銷售商品,伴手禮計入主營業(yè)務收入

小左 追問

2024-06-12 10:14

能計其他業(yè)務收入嗎?

家權老師 解答

2024-06-12 10:17

可以的,沒問題的哈

小左 追問

2024-06-12 10:18

加磚成本用 其他業(yè)務成本嗎?

家權老師 解答

2024-06-12 10:18

是的,對應就是那樣子

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視同銷售的處理 1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
2024-06-12 09:56:02
你好!如果只是形成決議,還沒有執(zhí)行,先不用做分錄
2024-06-12 10:20:18
你好,外購貨物用于贈送,屬于視同銷售 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費——應增(銷)
2019-11-26 15:29:41
同學您好,你好,可以的, 沒問題 視同銷售有銷項,進項可以抵
2023-10-09 23:13:42
你好 ,這一批是為了辦會展而購入。直接計入銷售費用/ 管理費用,不用交銷項稅
2021-05-18 16:51:42
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