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送心意

燕燕老師

職稱中級經(jīng)濟師、初級會計師、初級審計師,中級會計師

2018-04-27 12:32

你銷項稅額比進項稅額少,應交增值稅=(銷項稅額-進項稅額)*17%,負數(shù)為多繳稅費,你可以理解為還有進項稅額沒有抵扣完

???????? 追問

2018-04-27 12:36

看了一下之前的報表,這個表是2017年12月的   我一月份有銷項也有進項,銷項大于進項  而一月實際繳的款項是銷項減去進項的款項,沒有從這個負數(shù)中扣減

???????? 追問

2018-04-27 12:45

一般納稅人也有小微企業(yè)免交增值稅的嗎?

燕燕老師 解答

2018-04-28 14:18

有的,主要看企業(yè)的性質

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你銷項稅額比進項稅額少,應交增值稅=(銷項稅額-進項稅額)*17%,負數(shù)為多繳稅費,你可以理解為還有進項稅額沒有抵扣完
2018-04-27 12:32:13
你好,是當月收入負數(shù)造成的?
2018-05-11 17:04:15
你好,是進項開具了負數(shù)發(fā)票吧
2016-06-08 09:34:22
沖紅了還有效? 我真不明白你那個客戶說的是什么
2016-04-13 17:17:05
先是要有接收方的增值稅專用發(fā)票拒收證明,2、拿著拒收證明在你開票的機器上開出紅字發(fā)票申請單3、導出紅字申請單4、拿著拒收證明和紅字發(fā)票申請單去國稅局申請。5、重新導入紅字申請單,就可以開出銷項負數(shù)的發(fā)票6、重新給對方開局增值稅發(fā)票
2016-08-29 11:45:26
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