
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年10月銷售自己使用過的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,銷貨支付不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)銷售自己使用過未抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(?。┰?。 為什么70000元,稅率是13%???
答: 您好,這個(gè)的話,2019年五月,當(dāng)時(shí)稅率是13%抵扣
9、A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售自己使用過的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,銷貨支付不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)銷售自己使用過未抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(?。┰獮槭裁?019年5月的設(shè)備不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
答: 同學(xué)你好!簡(jiǎn)易計(jì)稅? ?這個(gè)是2008年增值稅改革前購(gòu)入的? ? ?或者2016年前購(gòu)入的 因?yàn)?8年是試點(diǎn)? ? 16年全面增值稅改革? ? 都可以抵扣了 這樣的話? ?肯定不能適用簡(jiǎn)易征收的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售自己使用過的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,銷貨支付不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)銷售自己使用過未抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。甲企業(yè)銷售2019年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=70000×13%-2000×9%=8920(元) 請(qǐng)問老師這個(gè)銷售貨物取得的運(yùn)費(fèi) 是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎?
答: 這個(gè)運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的


蓉蓉 追問
2024-06-08 22:42
小鎖老師 解答
2024-06-08 22:56