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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-06-06 17:19

您好,請問一下這個具體是咨詢什么的呀

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您好,請問一下這個具體是咨詢什么的呀
2024-06-06 17:19:11
辦公費差旅費這些費用必須有發(fā)票的嗯但是你管理部門那不是進管理費用嗎辦公費差旅費這些費用必須有發(fā)票的嗯但是你管理部門那不是進管理費用嗎
2019-03-30 04:18:09
同學, 你好。 需要結轉的大致如下: 1、結轉制造費用,期末計算成本之前將制造費用余額全部轉入生產(chǎn)成本,分錄為 借 生產(chǎn)成本 貸 制造費用 2、結轉完工產(chǎn)品成本,將完工產(chǎn)品負擔的生產(chǎn)成本轉出,分錄為 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 3、結轉銷售成本,將銷售出去的產(chǎn)品的庫存成本結轉,分錄為 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 4、以上所有完畢之后,月末結轉,先結轉收入類,分錄為 借 主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸 本年利潤 5、再結轉費用成本類 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務成本 其他業(yè)務支出 營業(yè)外支出 主營業(yè)務稅金及附加 管理費用 營業(yè)費用 財務費用 6、最終將本年利潤余額轉入利潤分配-未分配利潤,分錄為 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤
2021-12-06 23:06:43
您好,您說的是沒錯的,代賬會計是不是錄錯了,1000多萬可不是小數(shù)字了。
2020-12-21 13:55:31
你好,月結需要畫紅線的這個
2020-07-10 08:40:20
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