
這個月現(xiàn)金補(bǔ)繳17年12月份的附加稅、印花稅,當(dāng)時已計提,現(xiàn)在記賬是不是應(yīng)該先把17年計提的分錄沖銷,然后做“以前年度損益”?產(chǎn)生的滯納金是記在今年的“營業(yè)外支出”還是和稅金一起記“以前年度損益”
答: 用以前年度損益調(diào)整,滯納金計入營業(yè)外支出
問個業(yè)務(wù)問題,以前沒交的印花稅100多萬被處罰了50多萬滯納金,在今年全部補(bǔ)交。50萬滯納金是營業(yè)外支出,100萬印花稅可以當(dāng)做差錯更正處理記以前年度損益調(diào)整么?調(diào)期初。
答: 你好,都是計入以前年度損益調(diào)整科目核算
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對剛做到一個,就是交印花稅的滯納金我直接營業(yè)外支出可以嗎,我網(wǎng)上查了一下有些要做以前年度損益,可是我覺得不用做直接付就可以,有點不確定,想問一下您
答: 您好 交印花稅的滯納金我直接營業(yè)外支出可以









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obsess 追問
2018-04-26 16:48
江老師 解答
2018-04-26 16:48
obsess 追問
2018-04-26 16:53
江老師 解答
2018-04-26 17:06