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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-26 16:30

你好!你收回的貨物計(jì)入借庫(kù)存商品 貸應(yīng)收賬款。沖減應(yīng)收賬款就可以了。沒有收到的部分還是計(jì)入應(yīng)收賬款的。

姐姐 追問(wèn)

2018-04-27 16:04

老師,比如客戶張三  3月份欠款10000塊,四月1-5日貨款20000塊,4月6日給了8000元,扣款500元,退貨300塊,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝

宋生老師 解答

2018-04-27 16:11

你好!4月借應(yīng)收賬款 20000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
6日,借銀行存款8000  營(yíng)業(yè)外支出500  貸應(yīng)收賬款8500
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款300
借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

姐姐 追問(wèn)

2018-04-27 16:14

明白了,謝謝您

宋生老師 解答

2018-04-27 16:14

你好!不客氣的。

姐姐 追問(wèn)

2018-04-27 16:16

老師,銷售時(shí),不是應(yīng)該借:應(yīng)收賬款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

宋生老師 解答

2018-04-27 16:18

你好!不好意思,是收入,我打錯(cuò)了。

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你好!你收回的貨物計(jì)入借庫(kù)存商品 貸應(yīng)收賬款。沖減應(yīng)收賬款就可以了。沒有收到的部分還是計(jì)入應(yīng)收賬款的。
2018-04-26 16:30:43
銷售商品正確的會(huì)計(jì)處理是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)就應(yīng)該是客戶給你的稅金
2018-07-17 18:30:36
對(duì)這個(gè)30%的話,你可以暫時(shí)先不做帳。
2022-01-13 07:34:08
借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2016-08-31 16:26:47
那你之前對(duì)于收到這個(gè)錢,你做了帳沒?
2022-01-16 14:07:47
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