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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-26 15:22

這個在2月份報(bào)銷,就看在2018年的企業(yè)所得稅內(nèi)容了

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 15:25

這筆分錄做在了201712月份,不是說匯算清繳前不能取得的發(fā)票,要調(diào)出來嗎?

江老師 解答

2018-04-26 15:26

那為什么又說是做在2月份管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi),問題沒說清晰

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 15:39

打錯了12月份打成了2月份不好意思,12月份老板拿了一份保險(xiǎn)費(fèi)1680,這個月匯算清繳沒有取得發(fā)票,我12月份已經(jīng)錄入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),這筆費(fèi)用要怎么調(diào)出來。

江老師 解答

2018-04-26 15:54

A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 
 
12 二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(13+14+…24+26+27+28+29+30) 
 
27 (十四)與取得收入無關(guān)的支出

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 15:59

這個1680要填在     27       (十四)與取得收入無關(guān)的支出 嗎?1680

江老師 解答

2018-04-26 16:02

是的,就是無票的費(fèi)用支出

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:04

匯算清繳調(diào)出來了,賬目上要怎么寫分錄。

江老師 解答

2018-04-26 16:05

不用賬上寫分錄,這個是直接調(diào)增計(jì)算企業(yè)所得稅就行了

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:11

如果調(diào)增后公司盈利了,需要補(bǔ)交所得稅,我可以先不調(diào)增嗎?賬務(wù)分錄怎么做?

江老師 解答

2018-04-26 16:14

不用進(jìn)行賬務(wù)處理的分錄,就是需要調(diào)增,如果稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)是補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:19

可以用以前年度損益調(diào)整分錄,把這邊分錄這個月調(diào)過來。

江老師 解答

2018-04-26 16:20

可以用以前年度損益調(diào)整分錄調(diào)過來,但也是去年多計(jì)的費(fèi)用,少計(jì)的利潤總額,導(dǎo)致少交了企業(yè)所得稅

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:24

我這個月先調(diào)整過來,到下個季度在重新算一下利潤。

江老師 解答

2018-04-26 16:26

這個也是屬于少交了企業(yè)所得稅,影響去年的利潤

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:34

調(diào)過的賬務(wù)處理分錄怎么寫

江老師 解答

2018-04-26 16:36

你是想寫什么分錄

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:44

借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用

江老師 解答

2018-04-26 16:46

沒有這種分錄呢

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 16:50

匯算清繳的時候這筆分錄不調(diào)整,那我后期做賬賬務(wù)上面要怎么寫,把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)出來。

江老師 解答

2018-04-26 16:51

你原來是如何做的憑證呢,再談?wù){(diào)賬的事?就是你如何計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 17:11

采購配件,當(dāng)時沒有取得發(fā)票,我直接入的庫存商品,貸銀行存款 。 本來當(dāng)時應(yīng)該先掛往來的,有發(fā)票了在入賬,我做了庫存商品,要怎么調(diào)整。

江老師 解答

2018-04-26 17:13

后面會不會取得發(fā)票呢,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本是嗎?

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 17:17

后期應(yīng)該會的,還有好幾個月,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。

江老師 解答

2018-04-26 17:18

那就是取得發(fā)票后再進(jìn)行沖銷暫估,再按發(fā)票的金額入賬處理

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 17:33

那我之前的分錄沒有暫估

江老師 解答

2018-04-26 17:34

你不是說沒有發(fā)票暫估了庫存商品嗎?

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 17:39

沒有發(fā)票我是直接入的庫存商品,沒有暫估。

江老師 解答

2018-04-26 17:39

沒有發(fā)票直接入的庫存商品,這個就是暫估的分錄

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 17:44

這筆費(fèi)用是從銀行賬戶上面扣除的,取得發(fā)票的時候沖銷庫存商品,那我銀行存款了,這筆費(fèi)用從公司賬戶里面扣除的。

江老師 解答

2018-04-26 17:46

取得發(fā)票,沖銷暫估 
借:庫存商品  負(fù)數(shù) 
貸:銀行存款 
同時按發(fā)的金額入賬 
借:庫存商品 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:銀行存款 
貸:應(yīng)付賬款 
如果有差額就是計(jì)入應(yīng)付賬款處理

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 17:52

取得發(fā)票,沖銷暫估 
借:庫存商品 負(fù)數(shù) 
貸:銀行存款 后銀行存款會不會有變動。

江老師 解答

2018-04-26 18:03

你看銀行存款,一正一負(fù),就抵銷了,就是上述有兩筆分錄在同一張憑證中

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 18:07

這筆寫的分錄都是在貸方

江老師 解答

2018-04-26 18:08

取得發(fā)票,沖銷暫估 
借:庫存商品 負(fù)數(shù) 
貸:銀行存款   負(fù)數(shù) 
同時按發(fā)的金額入賬 
借:庫存商品 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:銀行存款 
貸:應(yīng)付賬款 
如果有差額就是計(jì)入應(yīng)付賬款處理 
 
這個銀行存款是平的,一正一負(fù)抵銷了

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-26 18:24

好的,理解了,謝謝老師。

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相關(guān)問題討論
您好,學(xué)員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計(jì)提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
可以調(diào)減你的費(fèi)用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好! 對的。
2020-04-02 17:00:02
你好這個只需要調(diào)匯算清繳表就可以,別的財(cái)務(wù)報(bào)表等不需要變動,要是做賬沒有問題話
2021-05-26 09:03:24
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