
生產(chǎn)企業(yè)只出口自產(chǎn)品,沒(méi)做內(nèi)銷(xiāo),申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是都存在留抵稅額里?
答: 你好,如果沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅都是留抵稅額!正確
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額少,內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)大于內(nèi)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有留抵稅額,有一筆出口收入1萬(wàn)左右人民幣,第一次出口,在生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表中留抵稅額填零可以嗎?這樣不能退稅都形成免抵額對(duì)嗎?
答: 您好,這個(gè)是可以填0的,最后形成免抵稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅請(qǐng)問(wèn)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi)應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
答: 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

