
一般納稅人首次申領(lǐng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)材料的合同還是銷(xiāo)售材料的合同
答: 是銷(xiāo)售材料的合同
之前我們公司和供材公司簽了購(gòu)銷(xiāo)合同,合同上注明了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而且還注明了稅率是17%,供貨商已經(jīng)把材料給完我們公司,但我們沒(méi)付過(guò)材料款給他們,他們還沒(méi)給我們開(kāi)過(guò)發(fā)票,那按照5月1號(hào)改了稅率,該怎么處理?
答: 您好,這種情況下,可以與對(duì)方協(xié)商處理,如果按17%開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貴公司就按17%付款給對(duì)方,如果按16%開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,就按16%付款給對(duì)方。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)出的是9%增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)有材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那么增值稅普通銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以遞減購(gòu)買(mǎi)材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 一般納稅人取得材料增值稅專(zhuān)票可以抵扣








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王雁鳴老師 解答
2018-04-25 22:46