
- 老師,費用這部分每個月都會有,我們這部分也是沒有發(fā)票的。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢? - 答: 你好,你可以根據(jù)實際入賬,比如管理費用,辦公費。但是不能稅前扣除。 
- 給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬? - 答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000 
- 報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求? - 答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 老師請問:關(guān)于企業(yè)那個社保費,我們企業(yè)把個人部分。應(yīng)收個人部分也都給交了,然后這塊兒我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。這個可以都直接進(jìn)費用嗎? - 答: 您好,如果交了后,不再從工資里面扣回來,就直接做費用,是企業(yè)承擔(dān)的一項支出。 
- 二月有進(jìn)項的費用票已經(jīng)貼票報銷,但是二月都沒有認(rèn)證,全部認(rèn)證在了3月,這個在賬務(wù)處理的時候應(yīng)該怎么做,如果分錄處理呢 
- 老師,我想問下,我們老板去上海博覽會發(fā)生的火車費是3342元,商務(wù)廳有政策這部分火車費有補助,但是補貼了2250 ,沒有全部補貼,這個撥款應(yīng)該怎么處理?怎么走賬呢 
- 我自己新注冊的公司,賬戶還沒錢,但是有支出,這部分費用是法人出的,發(fā)票也給了會計,這部分費用應(yīng)該是提交報銷,還是怎么處理 
 
  
 





 
 
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