
我們是小規(guī)模,登錄開票系統(tǒng),選擇分類稅率是6%,是什么情況。不應(yīng)該是3%嗎
答: 您好,是先出來的6%,再點(diǎn)那個(gè)6%部分之后,選擇3%就行了。
老師,那我的這個(gè)該怎么選老師,我們是小規(guī)模公司,監(jiān)控設(shè)備應(yīng)該從屬什么類?新版的開票系統(tǒng)種類的沒有該種類該怎么開票
答: 你好,你們是銷售,監(jiān)控設(shè)備還是負(fù)責(zé)安裝?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅 開票系統(tǒng)選擇稅率時(shí) 選擇錯(cuò)了 如何更改
答: 您好,已經(jīng)抄稅了只能要進(jìn)行申報(bào)。您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票。應(yīng)提供資料:(一)驗(yàn)證資料:稅務(wù)登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證明。(二)報(bào)送主表:《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》 (一式一份)(隨帶電子文擋)。(三)附送資料:銷貨方提出申請須提供的資料:(1)銷貨方出具的書面材料或購貨方拒收書面材料(原件);(2)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)(原件及復(fù)印件,復(fù)印件一式一份)。
老師好,我們是小規(guī)模企業(yè),我第一次開票,把稅率開錯(cuò)了,就直接在開票系統(tǒng)點(diǎn)了作廢,請問怎么處理
開票的時(shí)候,小規(guī)模3%減按1%的稅率,但是6月我的開票系統(tǒng)沒升級(jí),按3%開票了?開了幾張,3%的票能用嗎?已給對方公司郵寄了,
老師早上好,我們是小規(guī)模企業(yè),我第一次開票,把稅率開錯(cuò)了,直接在開票系統(tǒng)點(diǎn)了作廢,怎么處理
開票的時(shí)候,小規(guī)模3%減按1%的稅率,但是6月我的開票系統(tǒng)沒升級(jí),按3%開票了?開了幾張,3%的票能用嗎?已給對方公司郵寄了,
開票的時(shí)候,小規(guī)模3%減按1%的稅率,但是6月我的開票系統(tǒng)沒升級(jí),按3%開票了?開了幾張,3%的票能用嗎?已給對方公司郵寄了,

