
去年我們繳納了2000元的企業(yè)所得稅。但是2017年度 調(diào)增調(diào)減后 我們整體利潤是虧損的 那現(xiàn)在申報表中實(shí)際應(yīng)納所得稅額 0, 減:本年累計實(shí)際已繳納的所得稅額2000 本年應(yīng)補(bǔ)所得稅額-2000.00 這樣對嗎 是不是意思我們整體多繳納了。
答: 是的,匯算清繳的結(jié)果如果是不用繳納企業(yè)所得稅的話,相當(dāng)于那2000元是季度預(yù)交的稅金
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表里:1.為什么填寫的是本年累計金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計金額比本期金額好匯算清繳?)2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計金額算的本年累計應(yīng)納所得稅額嗎3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾嫅?yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
答: 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計數(shù)計算,不是根據(jù)一個季度的數(shù)據(jù)計算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報月份的累計數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計收入-累計費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計減免所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我算2017年的年企業(yè)所得稅年報得到的數(shù)據(jù)是實(shí)際應(yīng)納所得額是6460.25.本年累計實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額是10682.15,那應(yīng)退稅是一4221.9元這個有問題嗎
答: 你好,如果實(shí)際情況是這樣,是可以的,但是退稅一般是比較麻煩的


Lau~y 追問
2018-04-24 16:30
辜老師 解答
2018-04-24 16:38