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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-24 10:59

你好,這個是會導致借方掛賬的,不需要處理的

追問

2018-04-24 11:06

當期如果做了賬務處理,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸:庫存現(xiàn)金,,但是當時我做的賬務處理是:借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金,然后在納稅申報表上面顯示了有330元的稅控盤服務費,納稅申報表上面直接抵減稅款了,我是不是應該調(diào)一下當年的賬,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-04-24 11:12

你好,減免的時候貸方是管理費用,而不是營業(yè)外收入

追問

2018-04-24 11:27

垮了兩年了,調(diào)賬也用這個分錄嗎?因為當月納稅申報表直接就把這筆款項抵減稅費了,一直沒有做賬務處理,現(xiàn)在調(diào)賬不會影響別的科目吧

鄒老師 解答

2018-04-24 11:29

你好,跨年了就需要把管理費用科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算的

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相關(guān)問題討論
你好,這個是會導致借方掛賬的,不需要處理的
2018-04-24 10:59:29
主表23欄填上才行
2017-03-14 10:18:55
你好!你什么時候抵減,什么時候填入第4列
2018-03-07 10:35:14
如果你稅費抵減了,貸的是管理費用330的話,匯算清繳里面就不用填列啦
2018-05-04 16:26:57
同學 您好 可以做一筆相同的紅字分錄調(diào)整 等實際抵扣的時候再做藍字分錄
2019-01-14 10:41:44
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