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送心意

丁寧老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-05-23 15:03

你好同學,需要將上年的分錄紅沖,然后再開具發(fā)票做賬

追問

2024-05-23 15:09

求紅沖上年分錄,及本年正確分錄

丁寧老師 解答

2024-05-23 15:18

咱家當時的分錄是怎么記的呢!

追問

2024-05-23 15:23

上年無票收入已經(jīng)收到錢的了

丁寧老師 解答

2024-05-23 15:35

借應收賬款   -30000
貸主營業(yè)務收入(未開票收入)–29702.97
應交稅費–應交增值稅 –297.03
備注:同學需確認當時稅率是3%還是1%(本分錄是按1%算的)
開票分錄
借應收賬款   30000
貸主營業(yè)務收入29702.97
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)297.03

追問

2024-05-23 15:59

但是,上年已做了無票收入的分錄是 借 銀行存款的

丁寧老師 解答

2024-05-23 16:02

同學,不影響的。正負分錄剛好應收賬款抵消了。

追問

2024-05-23 17:57

那么,在具體是如何填增值稅申報表呢?

丁寧老師 解答

2024-05-23 18:17

具體需要咨詢主管稅務局,以稅務局的解答為準

追問

2024-05-24 09:13

您上面那個分錄,應收賬款可以用銀行存款代替嗎?因為上年是銀行收到買家款的呀

丁寧老師 解答

2024-05-24 12:19

同學正常的收入分錄是
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費–應交增值稅
借銀行存款
貸應收賬款
就紅沖第一個分錄就可以了,銀行存款的當時收完錢就不用處理了

追問

2024-05-24 14:03

但是,上年是這樣的分錄:借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入,貨 應交稅費–應交增值稅,為何紅沖時,您用的是 借應收賬款(負數(shù))呢?

丁寧老師 解答

2024-05-24 14:10

同學不影響的。不然你紅沖銀行了再做一筆正確的,你本月也沒有三萬的銀行回單不是嗎

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你好,商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模不可以申請自開專用發(fā)票的
2019-03-20 08:29:14
你好同學,需要將上年的分錄紅沖,然后再開具發(fā)票做賬
2024-05-23 15:03:53
第一行和第三行填寫3萬,然后第10行負數(shù)3萬。假設沒有其他的銷售額。
2024-05-23 14:49:51
你好 可以 可以普票全額記成本費用
2019-01-02 14:25:00
只有綠色行業(yè)是可以自開專票別的行業(yè)還不可以
2019-06-03 16:31:09
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