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送心意

小敏敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-05-22 22:50

你好,同學,這個可以月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,月末根據(jù)本月耗材領用和耗用情況結(jié)轉(zhuǎn)成本。

侯希&小魚魚 追問

2024-05-22 23:21

老師,那遇到一兩次縣里舉辦書畫比賽,老板安排幾個員工幫忙做比賽籌備相關(不屬于平時本職工作),美術書法培訓機構(gòu)老板自掏腰包,額外給員工發(fā)一些錢當辛苦費(200元/人*4人),請問怎么入賬,憑證怎么做呢?謝謝

侯希&小魚魚 追問

2024-05-22 23:30

快午飯、晚飯時間,員工遇到家長來咨詢,耗時太長,就會耽誤員工吃飯,只能點外賣,請問這種餐費補貼20元/次,是產(chǎn)生1次就報銷1次嗎?還是一個月累計報銷1次,還是隨工資發(fā)放?老師,請問哪個實用?這種點外賣沒有發(fā)票,一般只有收銀小票,請問能報銷入賬嗎,怎么做憑證呢?

小敏敏老師 解答

2024-05-23 09:45

你好,同學,老板給員工額外發(fā)放的辛苦費,相當于是工資,借:管理費用(銷售費用)貸:現(xiàn)金

小敏敏老師 解答

2024-05-23 09:46

更正一下上面的,借:管理費用(銷售費用)貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:現(xiàn)金

小敏敏老師 解答

2024-05-23 09:50

第二個問題,可以當做是員工的誤餐補助,不需要發(fā)票,但是公司要有明確的財務制度寫明這種情況??梢宰龅焦べY里,隨工資一起發(fā)放,也可單獨報銷。

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 20:18

1、美術書法校外培訓機構(gòu),主營業(yè)務就是上課(屬服務行業(yè)),收費學費900元/期*15節(jié)課,其中包含上課所需材料:例水彩筆、馬克筆、宣紙等都應算成本,那為讓學生堅持不間斷來上課,要發(fā)放卡片,積累到一定數(shù)量可到機構(gòu)來兌換相應禮品,一般來上一節(jié)課發(fā)放一張卡片,上課表現(xiàn)好、或積極思考、舉手回答問題等會也會發(fā)放卡片,請問這卡片兌換禮品也應算作主營業(yè)務成本吧?

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 20:22

這種校外培訓機構(gòu),有時上級教育部門、文旅局等來檢查,要求配置相關的安保用品,像滅火器、每個教室必須配備一定數(shù)量的防毒面具等,請問這個算勞保用品,還是主營業(yè)務成本,怎么做分錄?  借:管理費用-勞保用品  貸:銀行存款嗎

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 20:26

機構(gòu)規(guī)模不大、較小時,很多時候一人身兼數(shù)職,全員銷售等,比如教師要上課、也要做宣傳、也要做招生銷售課程,做工資表時,那個管理費用、銷售費用可能沒辦法按部門分,只有人工手動把管理費用、銷售費用區(qū)分開嗎?

小敏敏老師 解答

2024-05-23 20:36

卡片兌換禮品也可以作為主營業(yè)務成本。

小敏敏老師 解答

2024-05-23 20:37

滅火器等計入管理費用沒有問題

小敏敏老師 解答

2024-05-23 20:39

分工不明確,可以手工區(qū)分管理費用、銷售費用

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 20:55

謝謝教師的耐心解答。老板在同一個縣城有3家店(3個營業(yè)執(zhí)照、3個公司名字),但在實際操作中,大多時候一個教師同時上3個店的課程,有些成本費用可以明確是哪個店產(chǎn)生的,有些成本費用區(qū)分不了哪個店(有時調(diào)撥借謝調(diào)沒有分那么細)等,目前內(nèi)賬是3個店沒有區(qū)分,什么都是集中做在一起的。很多都不規(guī)范。我去年在會計學堂考取的初級會計證(小白轉(zhuǎn)行),也沒什么經(jīng)驗,所以不知道如何是好?請問教師這種情況怎么建賬,怎么實踐呢?有沒有好的方向指引或建議

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 20:56

教師,我忘了用作廣告宣傳的費用,會計分錄怎么做,記入哪個科目了

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 21:01

還是偶爾老板請員式吃飯唱歌(類似團建一樣的),請問會計分錄怎么做,記入哪個科目呢?  
借:管理費用-團建費 
  貸:其它貨幣資金-**

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 21:07

偶爾老板請員式吃飯唱歌,搞團建等,是不是這樣做分錄,還是上面那個分錄
借:應付職工薪酬-非貨幣性福利
  貸:其它貨幣資金-**

小敏敏老師 解答

2024-05-23 21:48

廣告宣傳費,借:銷售費用 貸:銀行存款

小敏敏老師 解答

2024-05-23 21:51

請客吃飯,就 借:管理費用-福利費  貸:銀行存款/現(xiàn)金

小敏敏老師 解答

2024-05-23 21:52

更正一下,
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款/現(xiàn)金

侯希&小魚魚 追問

2024-05-23 22:37

老師,非常感謝您這次的耐心解答,希望我以后也能像您一樣經(jīng)驗豐富。再次感謝

小敏敏老師 解答

2024-05-23 22:40

慢慢來,會越來越好的,加油!

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相關問題討論
這個是收錢的方式,或者是欠款銷售,你只管結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入的本期貸方累計就可以了
2018-04-12 14:32:51
你好!你可以這樣做。實際操作這樣也沒有多大關系。但是如果嚴格按施工企業(yè)會計的話,不是這樣
2017-06-05 09:53:16
開票時 借預收(前面收到預付款和沒有收到的應收款都用這個科目 ) 貸收入 應交稅費 后面轉(zhuǎn)成本分錄 對的。 收回尾款 借銀行貸預付
2019-12-18 11:02:29
你好,就是你計入貸方主營業(yè)務收入的發(fā)生金額
2018-04-12 14:28:43
借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2018-10-11 09:12:34
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