
去年的收入票,今年作廢紅沖,用以前年度損益,該如何填寫會計(jì)分錄?
答: 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)
就是去年的收入計(jì)提多了 今年要紅沖掉做以前年度損益調(diào)整,會計(jì)分錄怎么做
答: 你好,要用以前年度損益分錄 1借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)收賬款? 2.? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 貸:以前年度損益調(diào)整 3、借:利潤分配—未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整 4借:盈余公積-法定盈余公積? 貸:利潤分配-未分配利潤? 2和4是有需要再做
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的增值稅發(fā)票今年紅沖 會計(jì)分錄是怎么樣的?需要通過以前年度損益的吧?
答: 你好,是購進(jìn)發(fā)票,還是銷售發(fā)票?
去年計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)用,今年到了發(fā)票如何記賬?沖完計(jì)提計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益,如果沒有以前年度損益科目,是不是計(jì)入未分配利潤?
老師,去年開錯稅率的票,今年沖紅后重開,現(xiàn)在入賬,兩者之間收入部分的差額部分要不要調(diào)整以前年度損益呢?分錄如何?
老師,建筑施工企業(yè)收到一張去年買的成本發(fā)票,今年入賬,沒有以前年度損益調(diào)整了,該如何做會計(jì)分錄?




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li~小芽 追問
2018-04-23 14:22