
公司給客戶開具了一張錯誤的增值稅專票,已經(jīng)跨月了,客戶也沒有認(rèn)證,無法認(rèn)證,現(xiàn)在我需要怎么操作?先沖紅?在開具正確的嗎?
答: 當(dāng)然可以開紅字發(fā)票了。 不過得讓客戶去他們專管員那里開一個“開具紅字發(fā)票通知單”。你可以憑這個開具紅字發(fā)票。 與對方是否抵扣無關(guān)。
本月開具17個點(diǎn)增值稅專票,下月認(rèn)證沖抵,是否影響
答: 你好!過渡期不影響
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,1月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在2月份申報(bào)增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進(jìn)項(xiàng)專票是1月份認(rèn)證還是2月份認(rèn)證,
答: 你好,一月份可以,2月15申報(bào)前認(rèn)證也可以。

