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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-23 11:26

你好 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-04-23 11:28

已結(jié)轉(zhuǎn)成本,要調(diào)整所得稅

鄒老師 解答

2018-04-23 11:29

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 
借;生產(chǎn)成本  貸;原材料 
借;庫存商品  貸;生產(chǎn)成本 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;庫存商品 
你好,可以做這樣的分錄

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同學(xué)您好 如果不能抵扣 ,需要進(jìn)入成本費(fèi)用 借:存貨或者成本、費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款 如果可以抵扣,借:存貨或者成本、費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
借庫存商品貸,營(yíng)業(yè)外收入按照市場(chǎng)價(jià)格來做。
2021-09-10 13:29:46
如果貨物也沒有收到 借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2020-02-28 14:39:41
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-09 12:00:08
你好!轉(zhuǎn)如待抵扣未認(rèn)證就可以
2018-08-08 17:21:49
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