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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-23 10:49

借:管理費用--辦公費   應交稅費--應交增值稅(進項稅額)   貸:其他應付款/應付賬款

Rainbow 追問

2018-04-23 10:51

老師,那物流配送費應該如何記賬?

張艷老師 解答

2018-04-23 11:09

也計入管理費用--辦公費科目,進項稅額也單獨列示。

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相關問題討論
借:管理費用--辦公費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款/應付賬款
2018-04-23 10:49:24
借:應收賬款 10600 貸:營業(yè)收入 10000 應交稅費-銷 600 月末稅的結轉 借:應交稅旨-銷600 貸:應交稅費-差額計稅147.17 營業(yè)外收入-減免稅額 452.83
2019-06-12 21:50:59
借:應收賬款 10600 貸:營業(yè)收入 10000 應交稅費 600 借:營業(yè)成本 8000 貸:應付賬款 8000 借:應交稅費-銷 600 貸:應交稅費 - 簡易計稅 147.17 營業(yè)外收入-減免稅額 452.83
2019-06-12 21:25:47
你好,借應收賬款10600,貸主營業(yè)務收入10000,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)600,成本抵減,借主營業(yè)務成本8000,應交稅費--應交增值稅(抵減稅額)452.83,貸銀行存款8452.83,繳稅時,借應交稅費--未交增值稅147.17,貸銀行存款147.71
2019-08-02 07:54:43
內賬可以按不含稅價確認收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入。
2017-02-27 17:48:53
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