老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買(mǎi)的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

做匯算清繳的時(shí)候,實(shí)際賬上發(fā)了9600的工資,但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候才報(bào)了一個(gè)人的工資,沒(méi)有申報(bào)這么多,現(xiàn)在做匯算清繳要怎么填
答: 賬上金額是9600元,稅務(wù)金額是個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù),中間的差額是調(diào)增數(shù)
匯算清繳填寫(xiě)職工薪酬明細(xì)表的時(shí)候,實(shí)際賬上9600,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)這么多,現(xiàn)在是要調(diào)增是吧?賬載金額寫(xiě)9600,實(shí)際發(fā)生寫(xiě)9600,稅收金額寫(xiě)申報(bào)的金額對(duì)不對(duì)?
答: 需要做調(diào)增處理。不然稅務(wù)的對(duì)不上,與你們前期申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)不上
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在做匯算,發(fā)現(xiàn)去年會(huì)計(jì)做的工資賬和個(gè)稅申報(bào)不一樣,會(huì)計(jì)有一筆漏計(jì)了,在匯算清繳的時(shí)候,我們是按照個(gè)稅申報(bào)的工資填報(bào)還是按照會(huì)計(jì)做的工資賬來(lái)填報(bào)匯算?
答: 按申報(bào)的,財(cái)務(wù)漏記的補(bǔ)記。

