
上個月入的固定資產(chǎn),這個月發(fā)票來了金額不一樣,我需要沖銷上月的,可是我還沒有計提折舊,可沖銷的憑證上怎么借方有累計折舊
答: 上個月入的固定資產(chǎn),上個月不計提折舊的,只會從本月開始計提折舊。
10月的固定資產(chǎn)憑證做錯了,需要把原憑證沖銷,因為發(fā)票有問題?,F(xiàn)在想咨詢您的是:固定資產(chǎn)已經(jīng)計提了折舊,想把折舊部分也沖銷,是做借:累計折舊,貸:管理費用~折舊費嗎?
答: 貸方管理費用的話 不能那么做 到時怕軟件取不了數(shù)據(jù) 你做 借方管理費用 負(fù)數(shù) 借方累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前3個月的固定資產(chǎn)折舊額我多計提了130.77元,那么這個月我是不是要沖紅固定資產(chǎn)折舊借制造費用貸累計折舊呢用紅字,可是這個月我們沒有生產(chǎn)那么制造費用是負(fù)數(shù)也不好弄吧還請老師指點怎么弄,憑證后面附什么東西
答: 同學(xué)您好!固定折舊折舊多提,在會計制度上,并沒有說必須在出現(xiàn)差錯的次月進(jìn)行調(diào)整,建議:可先做個備查記錄,在一個年度內(nèi)調(diào)整完畢即可。 感謝您的提問!





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