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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-04-23 09:07

你好!不需要調(diào)整。 
如果實際沒有支付的話,嚴(yán)格來說是需要調(diào)整

usrrt 追問

2018-04-23 09:14

老師:有同行說:年末有余額,所得稅匯算時,要調(diào)增,可以在12月末,把“應(yīng)付職工薪酬”余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-工資”科目中?這樣操作可以嗎?

宋生老師 解答

2018-04-23 09:17

你好!只能說是一種隱藏的手段。一般到5月份還沒有發(fā)完12月工資的很少了

usrrt 追問

2018-04-23 09:23

如果不做處理,所得稅匯算時,要在應(yīng)付職工薪酬做特殊填報嗎?

宋生老師 解答

2018-04-23 09:24

你好!不需要,關(guān)鍵是你要先確認(rèn)你匯算請教前12月的工資是不是已經(jīng)支付了。

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相關(guān)問題討論
你好!不需要調(diào)整。 如果實際沒有支付的話,嚴(yán)格來說是需要調(diào)整
2018-04-23 09:07:50
不用,你把發(fā)票附在后面就可以了
2020-02-22 13:21:38
預(yù)付的房租是可以按月分?jǐn)傊临M用科目。
2018-02-05 10:16:26
。借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整。 。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2021-11-25 13:46:51
您好,您的問題是什么呢?
2016-12-05 20:27:44
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