
企業(yè)所得稅申報中,納稅調(diào)整項目明細表中,業(yè)務(wù)招待費帳載金額1796x60%=1077.60元,顯示調(diào)增金額為718元,但營業(yè)收入2507625x0.005=12538元,沒有超支,不需要調(diào)增啊,怎樣處理啊
答: 業(yè)務(wù)招待費只要發(fā)生就是會涉及納稅調(diào)增的,因為所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費的限額是取實際發(fā)生的60%和營業(yè)收入的千分之五孰低計算。通過您的列式計算,需要調(diào)增的數(shù)字就是1796-1077.6=718.4元,系統(tǒng)四舍五入后為調(diào)整718元,申報表計算沒錯的。
老師您好,2019營業(yè)收入7087378.74元,業(yè)務(wù)招待費7770.20元。企業(yè)所得稅匯算清繳表中,納稅調(diào)整明細表里業(yè)務(wù)招待費支出,賬載金額和稅收金額怎么填????
答: 你好,賬載金額是7770.2,稅收金額是3543.69
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年報中納稅調(diào)整項目明細表業(yè)務(wù)招待費支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
答: 賬載金額1892,稅收金額0這個就是調(diào)減的,稅前扣除金額是0了
老師下午好,請問企業(yè)所得稅年報納稅調(diào)整項目明細表中業(yè)務(wù)招待費這一項賬載金額5560為什么稅收金額3336元是提示這個樣子
請問老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整項目明細表,第15行,業(yè)務(wù)招待費支出中,賬載金額是1000元,稅收金額和調(diào)增金額是1000元*60%嗎?
利息支出 在納稅調(diào)整項目明細表中稅收金額怎么填,有什么規(guī)定?業(yè)務(wù)招待費帳載沒有 在納稅調(diào)整項目明細表中稅收金額怎么填,也是0是不
老師,請問企業(yè)所得稅納稅申報。納稅調(diào)整項目明細表中業(yè)務(wù)招待非的稅收金額108415.89元怎么得來的?


阿黎 追問
2018-04-22 21:07
張艷老師 解答
2018-04-22 21:14
阿黎 追問
2018-04-22 21:17
張艷老師 解答
2018-04-22 21:18