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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-22 15:31

你好! 
3月份預提:借管理費用等   貸應付職工薪酬 
本月付3 4月工資  借應付職工薪酬  3+4  貸銀行存款或現(xiàn)金 
本月計提4月份,并申報:借管理費用等   貸應付職工薪酬

392913551 追問

2018-04-22 15:45

老師幫我看下如圖,3月上月已計提,獎金要走管理費,怎樣做憑證?

老江老師 解答

2018-04-22 15:57

本月付3 4月工資  
借應付職工薪酬-工資 3+4 
                         -獎金  
     貸銀行存款或現(xiàn)金 
本月計提4月份,并申報: 
借管理費用等 
 貸應付職工薪酬-工資 4月 
                          -獎金

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你好! 3月份預提:借管理費用等 貸應付職工薪酬 本月付3 4月工資 借應付職工薪酬 3+4 貸銀行存款或現(xiàn)金 本月計提4月份,并申報:借管理費用等 貸應付職工薪酬
2018-04-22 15:31:46
按照計提未發(fā)金額,填寫在“應付職工薪酬”貸方余額啊。
2019-04-18 10:11:27
您好 應該11月份計提11月的工資 現(xiàn)在應該在12月份補計提 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬
2020-01-12 14:52:03
你好,是的,發(fā)辭職人員工資時借:應付職工薪酬3703 貸:庫存現(xiàn)金3703,月底全部支付時借:應付職工薪酬773083 貸:庫存現(xiàn)金773083,至于少計提的990元基于重要性原則可以并入下個月工資一起計提,也可以補提借:管理費用990 貸:應付職工薪酬990
2018-06-05 14:41:49
借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
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