
學(xué)員交的學(xué)費(fèi)900元一次課沒有上又退費(fèi)了,我做賬是不是:借預(yù)收賬款 900 貸 庫存現(xiàn)金900
答: 你好,是這樣做賬務(wù)處理的
賬上掛著預(yù)收賬款一百多萬,想沖掉它,賬面現(xiàn)金也有一百多萬,這樣是不是要做張收據(jù)蓋上對(duì)方單位財(cái)章?當(dāng)然這不是真實(shí)發(fā)生的,只是為了沖掉預(yù)收賬款和減少賬面庫存現(xiàn)金
答: 你好,只能這樣處理了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把預(yù)收賬款放在應(yīng)收 預(yù)付放在應(yīng)付 這都是白條內(nèi)帳 不管定金還是余款都是白條 假如付了定金 借應(yīng)付貨款 100 貸庫存現(xiàn)金 100 等貨到了付了余款呢 **材料余款200 怎么做憑證
答: 借原材料 貸;應(yīng)付賬款
預(yù)收賬款長期掛賬如何清理,應(yīng)付賬款不用支付如何清理,還有就是庫存現(xiàn)金賬上200萬,實(shí)際為0,如何清理
前三個(gè)月的銷售,應(yīng)該是應(yīng)收賬款,但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí),做成了庫存現(xiàn)金,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,我公司按部門核算,是不是每個(gè)科目的庫存現(xiàn)金,預(yù)收賬款也要放在各自的科目下面嗎,還是不設(shè)科目
我之前做賬做錯(cuò)了現(xiàn)金多做了,可以調(diào)賬嗎?借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金嗎

