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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-16 15:22

你好,對于你們公司是
借以前年度損益調(diào)整,其他應收款,押金
貸,其他應付款,a公司

怡然的手套 追問

2024-05-17 11:19

以前年度損益是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,是做這筆時一起結(jié)轉(zhuǎn),還是年底呀

宋生老師 解答

2024-05-17 11:23

你好,你可以當月就結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,對于你們公司是 借以前年度損益調(diào)整,其他應收款,押金 貸,其他應付款,a公司
2024-05-16 15:22:55
借預付賬款55貸銀行存款 然后按月分攤 租賃出去的,借銀行存款,貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項, 租賃出去對應的成本 借其他業(yè)務成本,貸預付賬款 對應的收入,借預收賬款貸其他業(yè)務收入。
2022-11-14 09:02:45
借周轉(zhuǎn)材料-在用50000 貸周轉(zhuǎn)材料-在庫50000
2021-06-02 10:54:40
同學您好,您這多是裝修的還有辦公用的的,裝修的您是租的房子嗎,租期是多久到,辦公用品的電子設備按三年計提折舊,可以就用直接法攤銷,
2020-11-28 10:31:21
同學你好 計入長期待攤費用 2.計入其他業(yè)務收入
2022-11-14 09:01:23
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