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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-05-15 14:21

1.當月購買桌子和桌布時,由于尚未收到發(fā)票,可以先進行暫估入賬。對于桌子,由于價值較高且預計使用壽命較長,應計入固定資產(chǎn)而非庫存商品。桌布則可以作為低值易耗品計入周轉(zhuǎn)材料。 暫估入賬時:借:固定資產(chǎn)(桌子) 5200元(20張 * 260元/張)周轉(zhuǎn)材料(桌布) 460元貸:應付賬款 5660元
  2.次月收到發(fā)票時,需要根據(jù)發(fā)票金額對暫估入賬的金額進行調(diào)整。如果發(fā)票金額與暫估金額一致,則無需額外處理;如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,則需要調(diào)整固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的價值,并相應地調(diào)整應付賬款。 收到發(fā)票時(假設(shè)金額與暫估一致):(無需額外分錄,保持原暫估入賬分錄)如果發(fā)票金額有差異,則需要根據(jù)差異進行調(diào)整。
  3.付款時,如果之前已經(jīng)通過預付賬款科目進行了處理,則現(xiàn)在需要將預付賬款沖減,并記錄實際支付的金額。 付款時:借:應付賬款 5660元貸:預付賬款 5660元(如果之前預付了全部款項)或借:應付賬款 5660元貸:預付賬款 XXXX元(如果之前預付了部分款項)銀行存款 YYYY元(支付剩余部分)這里的XXXX元和YYYY元需要根據(jù)實際情況填寫。
  4.對于桌子的折舊處理,由于桌子是固定資產(chǎn),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進行折舊。具體的折舊方法和折舊年限需要根據(jù)公司的會計政策和稅法規(guī)定來確定。
  5.對于桌布的處理,由于桌布作為低值易耗品,其使用壽命相對較短,可以一次性計入費用,或者根據(jù)公司的會計政策進行攤銷。如果選擇一次性計入費用,可以在收到發(fā)票并付款時直接將其計入管理費用。 一次性計入費用時:借:管理費用 460元貸:周轉(zhuǎn)材料 460元

武月紅 追問

2024-05-15 14:43

我看單價低,所以就不想做固定資產(chǎn)了  他是買 的時候就付款了,買 回來就用上了 發(fā)票是次月才到的

樸老師 解答

2024-05-15 14:45

可以的
可以做費用的

武月紅 追問

2024-05-15 14:54

我可不可以把分錄做好了,發(fā)票來了放在上月的憑證后面啊

樸老師 解答

2024-05-15 14:55

同學你好

這個可以的

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1.當月購買桌子和桌布時,由于尚未收到發(fā)票,可以先進行暫估入賬。對于桌子,由于價值較高且預計使用壽命較長,應計入固定資產(chǎn)而非庫存商品。桌布則可以作為低值易耗品計入周轉(zhuǎn)材料。?暫估入賬時:借:固定資產(chǎn)(桌子) 5200元(20張 * 260元/張)周轉(zhuǎn)材料(桌布) 460元貸:應付賬款 5660元 2.次月收到發(fā)票時,需要根據(jù)發(fā)票金額對暫估入賬的金額進行調(diào)整。如果發(fā)票金額與暫估金額一致,則無需額外處理;如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,則需要調(diào)整固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的價值,并相應地調(diào)整應付賬款。?收到發(fā)票時(假設(shè)金額與暫估一致):(無需額外分錄,保持原暫估入賬分錄)如果發(fā)票金額有差異,則需要根據(jù)差異進行調(diào)整。 3.付款時,如果之前已經(jīng)通過預付賬款科目進行了處理,則現(xiàn)在需要將預付賬款沖減,并記錄實際支付的金額。?付款時:借:應付賬款 5660元貸:預付賬款 5660元(如果之前預付了全部款項)或借:應付賬款 5660元貸:預付賬款 XXXX元(如果之前預付了部分款項)銀行存款 YYYY元(支付剩余部分)這里的XXXX元和YYYY元需要根據(jù)實際情況填寫。 4.對于桌子的折舊處理,由于桌子是固定資產(chǎn),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進行折舊。具體的折舊方法和折舊年限需要根據(jù)公司的會計政策和稅法規(guī)定來確定。 5.對于桌布的處理,由于桌布作為低值易耗品,其使用壽命相對較短,可以一次性計入費用,或者根據(jù)公司的會計政策進行攤銷。如果選擇一次性計入費用,可以在收到發(fā)票并付款時直接將其計入管理費用。?一次性計入費用時:借:管理費用 460元貸:周轉(zhuǎn)材料 460元
2024-05-15 14:21:12
可以的,這個做可以的
2020-05-19 14:19:11
你好,借:在途物資 貸:銀行存款 借:周轉(zhuǎn)材料 貸:在途物資
2020-04-08 17:06:29
先借預付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應交稅費-進項稅 貸 預付賬款
2017-08-08 11:05:18
你好 對? 這樣處理是正確的? 尾款也用預付或者銀行?
2022-03-12 11:05:33
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