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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-15 14:13

你好,還回來,要么拿發(fā)票報銷。

我要靠實力 追問

2024-05-15 14:15

如果其他應收賬款有余額的話需要怎么處理呢,掛個人就需要還回去,清零哇,然后如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務處理?

宋生老師 解答

2024-05-15 14:18

你好是的,還回去。這個是要做平的
如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務處理?你是發(fā)生了什么業(yè)務?

我要靠實力 追問

2024-05-15 14:21

如果是跨年在匯算清繳前我要怎么做賬務處理?你是發(fā)生了什么業(yè)務?
 比如是我公司法人領取了備用金,然后報銷這塊沒有做平,會不回涉及匯算的時候調增呢

宋生老師 解答

2024-05-15 14:25

你好這個不會,因為你這個是掛的其他應收款。

我要靠實力 追問

2024-05-15 14:26

那是不是就是可以一直掛賬,然后慢慢沖就是,匯算不影響?

宋生老師 解答

2024-05-15 14:27

你好是的。就是這樣子,但是有一點就是有的時候稅務局你長時間掛賬,他當你分紅讓你交個稅。

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相關問題討論
你好,還回來,要么拿發(fā)票報銷。
2024-05-15 14:13:09
你好 你要走以前年度損益調整來做賬的 不能直接做2020年費用的 不然就要調增的
2020-06-09 15:30:26
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調整
2019-06-06 08:51:26
您這個可以按照工會經(jīng)費填寫《職工薪酬支出及納稅調整明細表》
2018-05-08 09:44:11
您好,您需要準備去年的明細帳,還有平時業(yè)務沒有發(fā)票的備查帳
2020-03-05 23:40:04
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