
所得稅匯算時,有一筆不應(yīng)計入營業(yè)稅金及附加的印花稅要調(diào)出來(幫股東代繳的股權(quán)變更印花稅),應(yīng)該在匯算清繳哪個表上填寫
答: 你好,在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類——其他填寫調(diào)整
請問老師,匯算清繳A100000表單中,第三欄稅金及附加是填哪些數(shù)?只填營業(yè)稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加+增值稅+企業(yè)所得稅??
答: 你好,就是填寫你單位利潤表12月份稅金及附加本年累計的數(shù)據(jù) 不包括增值稅,企業(yè)所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳里主營業(yè)務(wù)稅金及附加填到哪里呢?
答: 您好!第一張表里面啊。 A100000









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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2018-04-20 15:03
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