国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

吳衛(wèi)東老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2024-05-14 11:34

內(nèi)容較多稍后為您詳細解答

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-05-14 11:36

借:無形資產(chǎn)  3000
      管理費用  700
      貸:原材料  3000
            應(yīng)付職工薪酬  500
             銀行存款  200
21年攤銷3000/10=300
借:管理費用  300
       貸:累計攤銷  300

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
2024-05-14 11:34:34
1.借無形資產(chǎn)600? ?貸銀行存款600 2.借管理費用? ?600/(10*12)=5? 貸累計攤銷 3.2018年末賬面價值=600-5*24=480? 可收回金額360? 減值480-360=120借資產(chǎn)減值損失 貸無形資產(chǎn)減值準備120 4.2019年1-3月份累計折舊=360/(8*12)*3=11.25借銀行存款380? 累計折舊5*24%2B11.25=131.25? ??無形資產(chǎn)減值準備120??貸無形資產(chǎn)? 600? 資產(chǎn)處置損益(倒擠)31.25
2022-05-19 11:19:37
你好,會計分錄一會發(fā)給你
2020-05-21 09:58:08
2019年底的賬面價值=666-666/6*6/12=610.5 發(fā)生減值610.5-550=60.5
2020-07-03 10:55:56
1(1)編制購入該無形資產(chǎn)的會計分錄 借無形資產(chǎn)300 應(yīng)交稅費-進項稅額18 貸銀行存款318
2020-05-29 09:17:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...