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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-14 07:07

是的,業(yè)務招待費只是填寫有發(fā)票的金額

1624977463 追問

2024-05-14 07:13

老師,我利潤表上填了6610,納稅調(diào)整表業(yè)務招待費哪填3800,和利潤表不一致

東老師 解答

2024-05-14 07:14

不一致也是正常的,因為沒有發(fā)票的費用需要全部納稅調(diào)整

東老師 解答

2024-05-14 07:14

而不能作為招待費調(diào)整

1624977463 追問

2024-05-14 07:17

老師,哪2810要填在哪欄

東老師 解答

2024-05-14 07:17

填寫在扣除類項目其他里面調(diào)整

1624977463 追問

2024-05-14 07:26

30欄,其他賬載金額上是嗎?稅收金額不填?

東老師 解答

2024-05-14 07:27

對賬載金額是沒有發(fā)票的金額,稅收金額就是零

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相關問題討論
您好 納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
是的,業(yè)務招待費只是填寫有發(fā)票的金額
2024-05-14 07:07:12
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2019-04-03 18:55:52
這個是需要看你們有沒有收入,以及發(fā)生額是多少,這個是按發(fā)生額的%,與收入的千分之五,比大小,取最小值,才能在稅前列支,差額部分屬于調(diào)增應納稅所得額的事項。
2020-05-14 14:30:55
您好,這個是可以的哈
2022-05-08 17:44:22
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