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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-11 11:02

你好,11月份收款的時(shí)候是怎么做賬的

霧起海岸 追問(wèn)

2024-05-11 11:03

去年11月份沒(méi)做漏做了  今年3月收到款才做 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

東老師 解答

2024-05-11 11:03

在今年直接這么做就行了

霧起海岸 追問(wèn)

2024-05-11 11:03

報(bào)表不需要調(diào)整嗎

東老師 解答

2024-05-11 11:03

這個(gè)報(bào)表也不用調(diào)整的

霧起海岸 追問(wèn)

2024-05-11 11:04

我把11月份的票做到了3月份 3月份收款我確認(rèn)收入了

東老師 解答

2024-05-11 11:04

哦,可以把其他業(yè)務(wù)收入換成以前年度損益調(diào)整

霧起海岸 追問(wèn)

2024-05-11 11:05

11月份增值稅是正常申報(bào)的

東老師 解答

2024-05-11 11:05

哦,可以把其他業(yè)務(wù)收入換成以前年度損益調(diào)

霧起海岸 追問(wèn)

2024-05-11 11:05

那我能在4月份修改嗎

霧起海岸 追問(wèn)

2024-05-11 11:05

3月份賬已經(jīng)結(jié)賬了

東老師 解答

2024-05-11 11:05

可以,按照我說(shuō)的這么修改就可以了

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你好,11月份收款的時(shí)候是怎么做賬的
2024-05-11 11:02:16
前任在過(guò)去的幾年中對(duì)于外銷收入在帳面只體現(xiàn)了收款帳,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入帳(但退稅流程走完),現(xiàn)在需要確認(rèn)在帳面上的收入,這樣的話有沒(méi)有好的處理辦法呢?
2016-08-29 09:34:06
按權(quán)責(zé)發(fā)生制屬于哪一期的收入就計(jì)入哪里
2019-05-27 14:08:18
你好: 這個(gè)是不影響的,最好及時(shí)認(rèn)證。 如果不是上市公司并不影響。 如果是上市公司,審計(jì)會(huì)作為跨期費(fèi)用,進(jìn)行調(diào)整到2020年。只調(diào)整報(bào)表,不調(diào)整賬務(wù)。
2021-04-14 23:05:37
你好,這樣做調(diào)整分錄,借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;相關(guān)科目
2019-07-30 16:35:24
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