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送心意

若麗老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-05-08 14:42

您好,如果是以前年度的固定資產(chǎn)沒有入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬為固定資產(chǎn)或在建工程,按剩余的使用時間提折舊,以前未入賬未提折舊不補(bǔ)提,以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是損益類科目

聶向普 追問

2024-05-08 14:43

老師,分錄可以寫一下嗎

若麗老師 解答

2024-05-08 14:44

您好,您的銀行存款或者領(lǐng)用的庫存對的上嘛?

若麗老師 解答

2024-05-08 14:45

比如您固定資產(chǎn)沒有入賬,那當(dāng)時購買固定資產(chǎn)的資金有入賬嘛?

聶向普 追問

2024-05-08 14:47

原來是老板自己支付的,沒有通過對公賬號付

若麗老師 解答

2024-05-08 14:48

好的,分錄:借:固定資產(chǎn)        貸:其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
1、是的,2計(jì)入管理費(fèi)用--折舊即可
2018-07-08 19:24:16
您好,如果是以前年度的固定資產(chǎn)沒有入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬為固定資產(chǎn)或在建工程,按剩余的使用時間提折舊,以前未入賬未提折舊不補(bǔ)提,以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是損益類科目
2024-05-08 14:42:19
你好,對的,盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯處理,在按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理前,應(yīng)先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
你好,是的,盤盈固定資產(chǎn)按差錯通過以前年度損益調(diào)整
2021-05-12 11:38:16
固定資產(chǎn)盤盈要通過待處理 財(cái)產(chǎn)損益核算
2021-05-10 20:58:41
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