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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-06 15:58

差的部分在2024年匯算清繳申報是嗎,如果多計(jì)提了呢,

胡樂 追問

2024-05-06 16:11

可是如果23年的賬都結(jié)了,還要反賬紅沖嗎,還是說只要匯算清繳的按實(shí)發(fā)的報呢,不需要調(diào)整賬

胡樂 追問

2024-05-06 16:33

工資年末12月計(jì)提與實(shí)際發(fā)放的有差異也是按上面年終獎所講的一樣理解嗎

小菲老師 解答

2024-05-06 15:56

同學(xué),你好
填計(jì)提數(shù)

小菲老師 解答

2024-05-06 15:59

同學(xué),你好

差的部分在2024年匯算清繳申報是嗎
是的


多計(jì)提
那你需要紅沖23年的費(fèi)用

小菲老師 解答

2024-05-06 16:18

只要匯算清繳調(diào)整就行,不需要調(diào)整賬

小菲老師 解答

2024-05-06 17:26

同學(xué),你好
是一樣的

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
是以前年度應(yīng)交未交在本年入庫所得稅額嗎?
2017-05-15 21:16:58
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅貸:銀行存款,借:利潤分配…未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2016-11-20 17:49:48
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